Jeśli musisz złożyć zeznanie podatkowe za 2022 rok w Norwegii — SKATTEMELDING, nie przegap tej daty: formalny termin składania zeznań podatkowych w za rok 2022 upływa 30 kwietnia 2023 roku o północy. Kto powinien się tym zainteresować? Jakie są terminy w przypadku innych podmiotów gospodarczych? Czy mogę sprostować deklarację w przypadku błędu? Co warto wiedzieć?
Nie przegap tych dat!
Pierwszy termin na złożenie zeznania podatkowego w 2023 r. od dochodu, majątku i emerytury za rok 2022 dla większości osób fizycznych i gospodarstw domowych wyznaczono na dzień 30 kwietnia do północy. W tym roku jest to niedziela, a 1 maja jest dniem wolnym od pracy, nie będzie więc problemu, jeśli zeznanie to dostarczysz do wtorku 2 maja włącznie. Osoby samozatrudnione i te, które pracują na własny rachunek, czas na złożenie deklaracji mają do 31 maja włącznie.
Przeczytaj także: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | JAK USTALIĆ REZYDENCJĘ PODATKOWĄ ZGODNIE Z PRAWEM KRÓLESTWA NORWEGII?
Dotyczy to zarówno osób, które deklaracje składają przez system elektroniczny online lub tradycyjnie na papierze wysyłając pocztą. Odnosi się to także do tych, którzy mieszkają na stałe w Królestwie Norwegii lub tych, którzy są jej rezydentami. Warto pamiętać, że zeznanie podatkowe musi być złożone przez wszystkich, którzy otrzymali jakiekolwiek dochody w Norwegii w ciągu roku podatkowego, zarówno obywatele norwescy, jak i obcokrajowcy. Należy pamiętać, że wciąż dostępna jest wersja „papierowa” i daje możliwość rozliczenia się z Norweskim Urzędem Podatkowym — SKATTEEATTEN. Podatnik może skorzystać z formularza papierowego w różnych przypadkach: a w szczególności, kiedy nie może skorzystać z usługi złożenia deklaracji online, logując się przez stronę ALTINN.no
Spóźnienie i kary
Nawet jeśli masz fobię podatkową, zwlekanie w tej dziedzinie nie jest zalecane. Ponieważ jeśli się spóźnisz, może cię to trochę kosztować. Rzeczywiście, Twój podatek zostanie, w zależności od przypadku, powiększony o następujący model kary: a więc, jeśli spóźnisz się ze złożeniem zeznania podatkowego, norweski urząd skarbowy może obciążyć Cię opłatą za zwłokę. Opłata za zwłokę wynosi 1 procent należnej kwoty miesięcznie, która rozpoczyna się po terminie, z górnym limitem wynoszącym 25 procent należnej kwoty. Oznacza to, że im dłużej trwa złożenie zeznania podatkowego, tym opłata jest wyższa. Odsetki te obowiązują do ostatniego dnia miesiąca, w którym składane jest ZEZNANIE PODATKOWE.
Oznacza to, że im dłużej trwa złożenie zeznania podatkowego, tym opłata jest wyższa. Dla przykładu, jeśli kwota podatku wynosi 100 000 NOK i złożysz zeznanie podatkowe z miesięcznym opóźnieniem, opłata za opóźnienie wyniesie 1000 NOK (1 procent ze 100 000 NOK). Jeśli złożysz zeznanie podatkowe z czteromiesięcznym opóźnieniem, opłata za opóźnienie wyniesie 4000 NOK (4 x 1000 NOK).
Przeczytaj także: "NARODOWY DZIEŃ ZAZDROŚCI" | KIEDY NORWEGIA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJE O ZEZNANIACH PODATKOWYCH — SKATTELISTENE WSZYSTKICH JEJ MIESZKAŃCÓW
Dlatego ważne jest, aby złożyć zeznanie podatkowe w terminie i uniknąć opłat za zwłokę. Jeśli nadal nie możesz złożyć zeznania podatkowego w terminie, skontaktuj się z Urzędem Podatkowym w celu ustalenia odroczenia. Możesz również ubiegać się o zwolnienie z opłaty za spóźnienie, jeśli masz dobry powód, dla którego zeznanie podatkowe zostało złożone z opóźnieniem.
Popraw swoje błędy
Ponadto, jeśli nie jesteś pewien zgodności w swoim oświadczeniu, nie martw się. Do czasu upłynięcia terminu jak wskazuje administracja podatkowa, za pośrednictwem strony www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/skattemelding-for-person możesz modyfikować swoje zeznanie podatkowe tyle razy, ile chcesz, nawet po podpisaniu i wysłaniu. W praktyce będziesz musiał przejść do konkretnej zakładki na Twoim profilu i kliknąć „Levere Skattemeldingen” (Dostarcz zeznanie podatkowe), a następnie „Endre” (zmień). Możesz poprawić kwoty wpisane w polach, zaznaczyć lub odznaczyć błędne pola. Po zakończeniu procedury zostanie do Ciebie wysłany e-mail z potwierdzeniem.
Możliwość korekty do 3 lat
W Królestwie Norwegii jest możliwość składania korekty zeznania podatkowego, jeśli odkryjesz, że popełniłeś błąd lub pominąłeś ważne informacje. Aby złożyć korektę, musisz skorzystać z elektronicznego systemu podatkowego SKATTEETATEN. Powinieneś zatem zalogować się do swojego profilu w Altinn.no i wprowadzić poprawki w zeznaniu podatkowym. Alternatywnie, możesz wypełnić i przesłać formularz "RF-0025E Korreksjon av skattemelding" (korekta zeznania podatkowego) za pośrednictwem Altinn. Korekta zeznania podatkowego może dotyczyć popełnionego błędu, czy zmiany statusu rodzinnego jak np: małżeństwo, rozpad związku, rozwód czy śmierć współmałżonka.
Przeczytaj także: PODATKI W NORWEGII | JAK POPRAWIĆ ZEZNANIE PODATKOWE — SKATTEMELDING?
Ważne jest, aby pamiętać, że w Norwegii istnieją określone terminy na składanie korekt zeznań podatkowych. Jeśli chcesz złożyć korektę, należy to zrobić przed upływem 3 lat od końca roku podatkowego, do którego zeznanie się odnosi. W przypadku korekty nie ma gwarancji, że zapłacisz mniejszy podatek niż pierwotnie obliczony. W niektórych przypadkach może okazać się, że po korekcie należy zapłacić więcej podatku, np. jeśli ujawnią się dodatkowe dochody, które wcześniej nie zostały uwzględnione. Korekta deklaracji po upływie terminu składania automatycznie doprowadzi do opublikowania nowej informacji podatkowej, która zostanie do Ciebie wysłana po upływie zwykłych terminów.
Jeśli nie złożysz zeznania podatkowego na czas lub złożysz je nieprawidłowo, możesz otrzymać kary finansowe. Dlatego ważne jest, aby złożyć swoje zeznanie podatkowe w terminie i dokładnie przeanalizować swoje dochody i koszty, aby uniknąć błędów i uniknąć konsekwencji finansowych. Jeśli potrzebujesz pomocy w złożeniu swojego zeznania podatkowego w Norwegii, możesz skontaktować się z lokalnym urzędem skarbowym lub z AUTORYZOWANYM KSIĘGOWYM, lub
DORADCĄ FINANSOWYM.
- Home
- Polecamy
- Blog
- O serwisie
- Kontakt
-
+(47) 23 89 88 63
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
Biuro 10:00 - 18:00
+ (47) 23 89 88 63
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA
Agent 08:00 - 20:00
+ (47) 45 09 04 66AGENT 08:00 - 20:00
+ (47) 47 67 35 73